问题 | 资金管理制度 |
释义 | 2、资金分级管理,按资金用途,各级审批权限: A:固定资产(生产性固定资产)的购置权限 (1)使用部门提出申请报告; (2)厂长、财务部主管初审; (3)总经理审批。 B:低值易耗品购置审批权限及程度 (1)总值500元以下(含500元) a.申请人提出购置清单,单位或部门负责人签署意见; b.财务部审核; c.总经理、副总经理或厂长审批。 (2)总值500元以上 a.申请人提出购置清单,部门负责人签署意见; b.财务部审核; c.总经理审批。 C:费用报销审批权限及程度 (1)500元以下(含500元) a.报销人填写报销单证; b.部门负责人签署意见; c.财务部审核; d.总经理或副总经理、厂长审批; e.到财务部报销。 (2)500元以上 a.报销人填写报销单证; b.部门负责人签署意见; c.财务部审核; d.总经理审批; e.财务部报销。 D:因公借款审批程序 (1)500元以下 a.借款人先填写借款申请单; b.部门负责人审核; c.财务部签署意见; d.总经理、副总经理、厂长审批; e.到财务部借款。 (2)500元以上 a.借款人填写借款申请单; b.部门负责人签署意见; c.财务部签署意见; d.总经理审批; e.到财务部借款。 注:因公借款,经手人必须在事毕后3-5天内(如购物出差回来等)办理报帐手续。严禁私人占用公款。原则出差借款(现金量)在万元以上应两人同行。 3、公司支付任何款项,必须凭合法的有效发票或有关收费凭证,并经办人签名或盖章确认,注明付款理由,按审批权限报有关领导批准后,财务部审核签字后,方可办理支付款项业务。 4、凡属预付款项,由经办人提出书面申请,按审批权限报有关领导批准后,连同合同或有关文件交财务部审核,总经理签字后方可办理付款,但在该项业务完结,经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证,交由财务部结清往来帐目,否则造成损失由经手人负责。 5、工作人员因工作失职,所造成的罚款或其他经济损失,应由责任者本人负责,公司拒绝接受任何解释。 |
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