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问题 某企业差旅费报销管理制度范本怎么写
释义
    某企业差旅费报销管理制度范本怎么写
    为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。
    一、办理程序
    1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
    2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。
    3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。
    4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
    5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。
    6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按X元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月X元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。
    7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
    二、费用标准
    总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。
    (1)住宿标准(金额单位:元。下同):
    地区/人员
    特区
    直辖市
    省会城市
    省辖市
    县级市及以下
    总经理
    实报实销(含副总经理,下同)
    经理
    其余人员
    (2)伙食补助费:
    地区/人员
    特区
    直辖市
    省会城市
    省辖市
    县级市及以下
    总经理
    实报实销
    经理
    其余人员
    (3)市内交通费:
    地区/人员
    特区
    直辖市
    省会城市
    省辖市
    县级市及以下
    总经理
    实报实销
    经理
    其余人员
    (4)交通工具标准:
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更新时间:2024/12/30 1:21:58